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公司承兌70萬元給對方公司,對方公司以現(xiàn)金的形式打到公司公賬,這個怎么做分錄,摘要怎么寫,

84785026| 提問時間:2019 03/11 14:33
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019 03/11 14:35
84785026
2019 03/11 14:39
就是我們公司銷售一批原材料給A公司,A公司給我公司開的承兌匯票,我們公司又把這個承兌匯票承兌給B公司,B公司把這筆錢換成錢打到我們公司的公賬上面!整個做賬怎么處理?
張艷老師
2019 03/11 14:42
對方收您承兌貼現(xiàn)費了嘛?
84785026
2019 03/11 14:43
收了!
84785026
2019 03/11 14:45
摘要要怎么寫?
張艷老師
2019 03/11 14:48
這個本身是違反票據(jù)結(jié)算法的。 摘要就模糊寫收到往來款 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 收回款項時 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:預(yù)付賬款
84785026
2019 03/11 14:57
借方應(yīng)付帳款可以嗎?
張艷老師
2019 03/11 14:58
也是可以的,用借方的應(yīng)付賬款也可以表示預(yù)付賬款的意思。
84785026
2019 03/11 14:59
放應(yīng)收賬款
張艷老師
2019 03/11 15:02
這個是放不了的,上面的分錄就是主要形成往來款項。本身這個業(yè)務(wù)就是不合規(guī)的。
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