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每個月銀行拿回來的對賬單怎么處理?

84785044| 提問時間:2019 03/11 13:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,把對賬單放在當月憑證最前面,作為核對賬務(wù)的依據(jù)
2019 03/11 13:52
84785044
2019 03/11 13:58
意思,都得裝訂進去?
鄒老師
2019 03/11 13:59
你好,整個一張大的銀行對賬單是放在憑證最前面裝訂進去的
84785044
2019 03/11 14:02
對,每個月銀行給的一張大的對賬單和對公賬戶明細賬頁?那么這個對賬單放在憑證前面了,對公賬戶明細賬頁放到哪里?
鄒老師
2019 03/11 14:03
你好,明細回單作為銀行業(yè)務(wù)憑證的附件啊
84785044
2019 03/11 14:07
是不是也的和憑證放到一起?
鄒老師
2019 03/11 14:07
你好,對賬單的每一筆明細回單,是放在對應(yīng)的憑證后面作為附件
84785044
2019 03/11 14:10
不是,他是一個月的明細回單
鄒老師
2019 03/11 14:11
你好,不是一個月的銀行對賬單對應(yīng)的每一筆業(yè)務(wù)回單?
84785044
2019 03/11 14:12
84785044
2019 03/11 14:12
這是寫的對公賬戶明細賬頁
鄒老師
2019 03/11 14:13
你好,這個是銀行對賬單 而不是明細賬頁,明細賬頁是只有一筆業(yè)務(wù) 的回單
84785044
2019 03/11 14:14
還有個是銀企余額對賬單,下面是寫的未達賬務(wù)調(diào)節(jié)表
鄒老師
2019 03/11 14:16
你好,未達賬務(wù)調(diào)節(jié)表這個不需要作為憑證附件的
84785044
2019 03/11 14:18
怎么處理?
鄒老師
2019 03/11 14:21
你好,未達賬務(wù)調(diào)節(jié)表這個不需要作為憑證附件的 這個不需要放在憑證后面
84785044
2019 03/11 14:25
鄒老師
2019 03/11 14:26
你好,這個只是用來核對銀行對賬單余額與日記賬余額是否一致,不作為憑證附件的
84785044
2019 03/11 14:26
84785044
2019 03/11 14:26
老師還有這個
鄒老師
2019 03/11 14:27
你好,這是作為對賬單的一部分
84785044
2019 03/11 14:40
是不是這些到了年底的時候另裝訂一本就行?
鄒老師
2019 03/11 14:44
你好,每個月放在當月憑證最前面裝訂
84785044
2019 03/11 14:53
好的,謝謝
鄒老師
2019 03/11 14:58
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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