問(wèn)題已解決

公司由于填寫(xiě)錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),2018年把應(yīng)填寫(xiě)在即征即退欄的增值稅錯(cuò)寫(xiě)到一般項(xiàng)目欄了??刹豢梢陨暾?qǐng)以前期繳納的稅款抵更正后即征即退欄的應(yīng)交增值稅?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/10 04:19
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按理說(shuō)是可以的,但是最主要的是要和你們稅局溝通協(xié)商!
2019 03/10 06:39
84784985
2019 03/10 08:54
老師,應(yīng)如何協(xié)商溝通會(huì)有效?謝謝老師!
馬老師
2019 03/10 09:42
就語(yǔ)氣好點(diǎn),把事情給說(shuō)明白
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