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生產(chǎn)企業(yè)有個產(chǎn)品買進(jìn)賣出,這個產(chǎn)品是出口的,那能申報退稅嗎?

84784974| 提問時間:2019 03/06 16:07
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好,只能免不能退稅!
2019 03/06 16:21
84784974
2019 03/06 18:27
為什么? 那怎么申報? 外貿(mào)企業(yè)不是實行免退稅辦法嗎?
老江老師
2019 03/06 21:03
沒有為什么,這就是一個規(guī)定! 對于非列名生產(chǎn)企業(yè)即一般性生產(chǎn)企業(yè),外購貨物直接出口的,如果符合財稅2012 39號附件4及國稅公告201365號所要求的視同自產(chǎn)條件的,可以按免抵退進(jìn)行退稅;對于不符合視同自產(chǎn)的,按免稅處理。
84784974
2019 03/06 21:53
按免稅處理,那還需要在退稅系統(tǒng)中錄入嗎? 還是直接在國稅增值稅申報表申報免稅?
老江老師
2019 03/06 21:55
在退稅系統(tǒng)中要錄入 的!
84784974
2019 03/06 22:03
那就是和免抵退貨物一樣預(yù)申報和正式申報為?
老江老師
2019 03/06 22:05
是的,只是和免抵退貨物不在一個表單填寫
84784974
2019 03/06 22:20
那購進(jìn)貨物的進(jìn)項全部轉(zhuǎn)出?
老江老師
2019 03/07 07:19
如果能分清,轉(zhuǎn)出。分不清,按比例轉(zhuǎn)出
84784974
2019 03/07 10:38
那申報免稅的貨物還有征退稅率之差,還要轉(zhuǎn)出不予抵扣稅額,那就是出口只免退稅率*出口貨物價格?
老江老師
2019 03/07 11:49
既然免稅了,就不存在征退稅差了!
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