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小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報增值稅的時候,免稅銷售額是應該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應稅行為的普通發(fā)票銷售額。

84784995| 提問時間:2019 02/27 13:21
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
出口免稅銷售額計入第13欄“出口免稅銷售額”
2019 02/27 17:28
84784995
2019 02/27 18:45
好的,老師。那14欄是什么情況下的收入填的?
三寶老師
2019 02/27 18:54
13欄填的數(shù)字一般情況下和14欄一致,14欄等于已開外銷發(fā)票的出口銷售額,如果有出口沒開外銷發(fā)票的,13欄等于14欄加沒開票外貿(mào)銷售額
84784995
2019 02/27 19:08
那么外銷發(fā)票是可以開可以不開的是嗎?
三寶老師
2019 02/27 19:15
需要開,既然免稅,沒必要不開票給自己添麻煩
84784995
2019 02/27 19:18
老師,我是新手,這說的我不明白了,為什么不開外銷發(fā)票就給自己添麻煩了?意思是必須開外銷發(fā)票是嗎?
三寶老師
2019 02/27 19:20
你出口了不開發(fā)票,稅務(wù)會認為你有偷漏稅收、少計收入的嫌疑
84784995
2019 02/27 19:21
那我們之前出口的都沒有開,怎么辦?要補開嗎?
三寶老師
2019 02/27 19:24
只要你如實申報了收入,補就不必了。
84784995
2019 02/27 19:31
好的,謝謝老師。以后的收入開就好了是嗎?
三寶老師
2019 02/27 20:00
對,及時開發(fā)票,及時確認收入
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