問(wèn)題已解決

@宸宸老師,@宸宸老師,老師你好,那要是這部分票可以用的話,那么做賬的時(shí)候該怎么入???

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/25 10:26
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,就是跟您做別的帳是一樣的啊。 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2019 02/25 10:30
84784969
2019 02/25 10:35
那對(duì)方呢?老師,如果這些票可以用,做賬的話那邊有什么影響嗎?。
宸宸老師
2019 02/25 10:36
您好,對(duì)對(duì)方也是沒(méi)什么影響的。 如果對(duì)方不介意編碼的話
84784969
2019 02/25 10:39
對(duì)方記賬,該如何?是不是借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款/銀行存款?老師是嗎
宸宸老師
2019 02/25 10:40
嗯嗯,是的 借:銷售費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
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