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收到一張專票,開的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費,這種費用專票可以抵扣嗎

84784956| 提問時間:2019 02/21 08:46
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
是的,可以抵扣進項稅額的。
2019 02/21 08:46
84784956
2019 02/21 08:48
老師,那不和取得原料的專票一樣
84784956
2019 02/21 08:49
直接可以抵扣銷售發(fā)票嗎
張艷老師
2019 02/21 09:27
是的,理解是正確的。
84784956
2019 02/21 09:33
那我是不是多開些銷售票出去,才可以達到稅負
張艷老師
2019 02/21 10:16
您的這個追問和最初的問題之間有聯(lián)系嗎?您是不是在回復(fù)與其他老師之間的交流啊?
84784956
2019 02/21 13:45
沒有啊
84784956
2019 02/21 13:47
我只是說取得了這個費用進項票可以抵扣,那我是不是要多開銷售票出去才可以達到稅負
張艷老師
2019 02/21 14:17
是的,是這樣理解的,關(guān)鍵是根據(jù)增值稅稅負率來推算開具發(fā)票的金額。
84784956
2019 02/22 10:51
老師,我知道是根據(jù)稅負來推算,但是本來是根據(jù)原料的進項票來推算,但現(xiàn)在有費用發(fā)票要抵扣,
張艷老師
2019 02/22 10:53
這個費用發(fā)票的進項稅額也是要算進整體的進項稅額,計算增值稅稅負率的。
84784956
2019 02/22 10:54
你看這個月原料發(fā)票含稅發(fā)票是6600,16個點,費用發(fā)票是10000,6個點,稅負是2.1%,老師我的銷項票到底開多少
張艷老師
2019 02/22 11:01
利用公式 (不含稅銷售額×增值稅稅率-這兩筆進項稅額)/不含稅銷售額=2.1% 這個公式中只有不含稅銷售額是未知數(shù)了,再轉(zhuǎn)換成含稅的就是了。
84784956
2019 02/22 11:05
那就是含了費用發(fā)票的進項稅額了
84784956
2019 02/22 11:06
那老師知識產(chǎn)權(quán)費是列入無形資產(chǎn)加計扣除嗎
張艷老師
2019 02/22 11:27
1是的,含這個費用的進項稅額的。
張艷老師
2019 02/22 11:27
2您這個是服務(wù)費,應(yīng)該不計入無形資產(chǎn)科目的。
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