當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
發(fā)現(xiàn)2017年結(jié)轉(zhuǎn)過來的兩筆1. 其他貨幣資金,有個賬戶是貸方余額(雖然金額只有0. 08)2. 其他應(yīng)付款,借方余額3554. 15元這兩筆要怎么處理呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,能把完整的分錄寫出來嗎,你是想處理達(dá)到什么目的呢。
2019 02/19 10:07
84785014
2019 02/19 10:11
老師,就是我看這家公司前面的帳,有兩筆2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)過來的,2018年全年沒有做過相關(guān)分錄。
但是他結(jié)轉(zhuǎn)過來的
其他貨幣資金余額在貸方,,,
其他應(yīng)付款的余額在借方(那不就是其他應(yīng)收款了嗎?),,,,
現(xiàn)在要處理掉這倆余額,不知道怎么處理。。。
月月老師
2019 02/19 10:16
你好,其他貨幣資金余額怎么會在貸方。怎么發(fā)生的。
84785014
2019 02/19 10:19
剛又查了一下,2017年也只有年初余額 是從2016年結(jié)轉(zhuǎn)過來的……
2016年的帳我還看不到……
84785014
2019 02/19 10:19
中間換了好幾個會計(jì)了,,,,
月月老師
2019 02/19 10:21
你好,是在其他貨幣資金貸方-0.08元嗎。
84785014
2019 02/19 10:34
那老師,這個不管了,就讓他往下結(jié)轉(zhuǎn)吧,,也找不到原因。
84785014
2019 02/19 10:35
是的呢,2017年yes從2016年結(jié)轉(zhuǎn)過來的。。。。
84785014
2019 02/19 10:35
唉,上個會計(jì)也沒管直接結(jié)轉(zhuǎn)過來的,,不知道原因呀
月月老師
2019 02/19 11:14
你好,這個其他貨幣資金貸方-0.08,應(yīng)該是利息收入。
84785014
2019 02/19 11:26
但是老師,利息收入為什么會是在貸方呀?是貸方余額0. 08不是- 0. 08
月月老師
2019 02/19 11:31
你好,為了利潤表好核算,收到利息
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.08
貸:其他貨幣資金 -0.08
收到利息收入,應(yīng)該是這樣做分錄的。
84785014
2019 02/19 11:36
喔喔,那老師,我們前面會計(jì)說收到銀行利息分錄是
借:銀行存款(借方正數(shù))
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方負(fù)數(shù))
這樣做對嗎?
月月老師
2019 02/19 11:40
你好,也是可以的。意義是一樣的。
84785014
2019 02/19 11:41
喔喔,感謝老師
月月老師
2019 02/19 11:42
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝啦。
閱讀 1054