問題已解決

如果公司在2018年年末付了別的公司2019年全年的基金管理費,但是那個公司說只可以按2019年12個月開發(fā)票,而且已經(jīng)做完年度申報了,那2018年的賬怎么改?

84785023| 提問時間:2019 02/13 14:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
付款時你怎么做的賬務(wù)處理
2019 02/13 14:06
84785023
2019 02/13 14:10
計得管理費用
84785023
2019 02/13 14:10
他們公司可以分12個月開發(fā)票嗎?
陳詩晗老師
2019 02/13 14:19
可以,這個和他們協(xié)商 就是。 付一年的一般是計入預(yù)付賬款,分月攤?cè)牍芾碣M用。而不是一次把一年的計入管理費用
84785023
2019 02/13 14:21
那12月時沒收到發(fā)票,2019年1月份才收到發(fā)票,那應(yīng)該計入哪個科目?
84785023
2019 02/13 14:22
那全年的年度申報已經(jīng)申報了,那還能改嗎?怎么改?。?/div>
陳詩晗老師
2019 02/13 14:25
1月份收到發(fā)票付款,計入預(yù)付賬款。然后按月分攤進管理費用。 年度申報了,在所得稅匯算前做調(diào)整。
84785023
2019 02/13 14:28
我們是18年12月就已經(jīng)全額付款了,但是19年1月才開了一份發(fā)票,總共要開12個月的發(fā)票,才是我們已經(jīng)付款的 總額發(fā)票
84785023
2019 02/13 14:29
那我們怎么做財務(wù)處理?。?/div>
陳詩晗老師
2019 02/13 14:32
付款時 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票, 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款 每月攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~