11. [單選題] 甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代銷(xiāo)價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為( )萬(wàn)元。 A.120 B.114 C.200 D.68.4 請(qǐng)問(wèn)下這題收入不怕考慮120-費(fèi)用后確認(rèn)收入嗎嗎
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2019 02/11 14:02
蔣飛老師
2019 02/11 14:06
按全額200*60%=120確認(rèn)收入,不可以減掉費(fèi)用的。
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- 、甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代銷(xiāo)價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為( )萬(wàn)元。 為什么是120萬(wàn),那手續(xù)費(fèi)怎么處理 547
- 18.甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代銷(xiāo)價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明己銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為()萬(wàn)元。 469
- 9【單選題】甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代銷(xiāo)價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅稅率6%。該批零配件的實(shí)際成本為110萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為(B )萬(wàn)元。A A.120 B.114 C.200 D.68.4 老師,這道題的甲公司支付是手續(xù)費(fèi),怎么做賬務(wù)處理,不是應(yīng)該直接在收入里減去嗎? 93
- 甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)零配件一 批,乙商店按照與甲公司合同協(xié)議約定的價(jià)款共計(jì)100萬(wàn)元向外銷(xiāo)售,乙商店不可以自主定價(jià),商品銷(xiāo)售剩余可以退還給甲公司。本年度甲公司收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬(wàn)元。則甲公司本年 度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為( 70)萬(wàn)元。 分錄:⑴甲公司發(fā)出商品⑵甲公司收到代銷(xiāo)清單(3)甲公司收到乙商店支付的貨款 1847
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100,生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨,據(jù)實(shí)扣除是90的扣除(不包括10),然后第二年10的存貨出售了,扣除10。問(wèn)題:1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí),就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬(wàn)元時(shí),才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異?2.如果是稅會(huì)差異,納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些?3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來(lái)納稅調(diào)整?4.生產(chǎn)時(shí),存貨中的材料價(jià)值是10,銷(xiāo)售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10?感覺(jué)不對(duì),因?yàn)殇N(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10,并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)?。?/a> 昨天
- 老師你好 ,公司要注銷(xiāo)了 ,公司2019注冊(cè),其他應(yīng)付款還掛有324 未付,公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷(xiāo)了這部分錢(qián)要52.8萬(wàn)的稅 ,公司從開(kāi)業(yè)至今虧損虧394,開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn),老師這個(gè)虧損394萬(wàn)可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬(wàn)的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 6天前
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