問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn):我公司2018年11月、12月各出口50萬(wàn)人民幣,截止12月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)25萬(wàn),2019年申報(bào)出口退稅16萬(wàn)元,退稅這16萬(wàn)元是在18年12月增值稅報(bào)表上申報(bào)還是19年1月增值稅報(bào)表上申報(bào)?怎么報(bào),麻煩能不能作詳細(xì)示范,謝謝!

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/25 11:13
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是退稅的款不在增值稅里申報(bào)。
2019 01/25 17:25
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