問題已解決
有個臨時的送材料供應商沒有發(fā)票 我就幫他代收稅 直接從款里扣 這個分錄怎么做賬呢 最后怎么沖平
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速問速答同學好,代付供應商的稅款從貸款中扣除,計入營業(yè)外收入,借計應付帳款,貸計營業(yè)外收入
2019 01/19 12:03
84784976
2019 01/19 14:00
還有這個稅款 不涉及增值稅 只是代扣的企業(yè)所得稅對不 因為我要調增 所以調增這部分交的企業(yè)所得稅就是幫供應商代扣的費用對不
英老師
2019 01/19 14:05
這個稅款是你公司扣下來的貸款,是不用支付的貨款,所以計入營業(yè)外收入,需要繳納所得稅,不需要繳納增值稅
84784976
2019 01/19 14:06
我想問你扣的稅金怎么算 是扣的企業(yè)所得稅對不
英老師
2019 01/19 14:07
扣多產(chǎn)稅金是由雙方協(xié)商確定,一般是增值稅及信附加稅
84784976
2019 01/19 15:01
問題是我給他扣了之后 我咋個交給稅局
84784976
2019 01/19 15:02
我不扣他多稅金
英老師
2019 01/19 17:15
是對方公司負責這個業(yè)務的申報繳納稅款,
84784976
2019 01/19 17:23
他就是沒得發(fā)票 我這里代扣代繳
84784976
2019 01/19 17:24
我沒得發(fā)票 我不能入成本賬 就要調企業(yè)所得稅
84784976
2019 01/19 17:25
對于他來說 他沒給我開票 他屬于無票收入 我屬于無票成本 難道我就什么都沒事了?如果沒事那其他所有的都不要發(fā)票算了
84784976
2019 01/19 17:26
老師 你回答我能不能負責啊
英老師
2019 01/21 09:03
你當然需要取得發(fā)票才可以稅前扣除
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