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納稅調(diào)增是增加會(huì)計(jì)利潤還是減少會(huì)計(jì)利潤?

84785011| 提問時(shí)間:2019 01/17 21:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,納稅調(diào)增是稅法的概念,不改變會(huì)計(jì)利潤 增加的是稅法上的應(yīng)納稅所得額
2019 01/17 21:23
84785011
2019 01/17 21:25
我不明白的是納稅調(diào)增是不是企業(yè)多交稅了,那我們的利潤是不是就少了
鄒老師
2019 01/17 21:28
你好,納稅調(diào)增,納稅調(diào)減是稅法上面的概念 利潤總額是會(huì)計(jì)上的概念 納稅調(diào)增可能會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣凈利潤就 減少的
84785011
2019 01/17 21:50
老師我舉個(gè)例子,做2018匯算清繳時(shí)涉及到跨期費(fèi)用,但是實(shí)際上我們?cè)?018年底已經(jīng)報(bào)銷過了書報(bào)費(fèi),但是是2019年預(yù)定的,這個(gè)是怎么做調(diào)整?調(diào)增還是調(diào)減
鄒老師
2019 01/17 21:52
你好,是把本來屬于2019年的費(fèi)用放在2018年抵扣?
84785011
2019 01/17 21:53
分公司有下劃2019年書報(bào)費(fèi)的,需要在跨期費(fèi)用中做納稅調(diào)增
84785011
2019 01/17 21:53
這個(gè)是今天分公司發(fā)的
鄒老師
2019 01/17 21:54
你好,如果是2019年你計(jì)入了2018年費(fèi)用,是需要做納稅調(diào)增處理的
84785011
2019 01/17 21:56
為什么不是調(diào)減?費(fèi)用是2019年的,2018年應(yīng)該要扣除吧
鄒老師
2019 01/17 21:57
你好,因?yàn)椴粚儆诋?dāng)年的費(fèi)用,你計(jì)入了就需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的
84785011
2019 01/17 21:58
怎么理解,太模糊了老師
鄒老師
2019 01/17 21:59
你好,就是把不應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)年的費(fèi)用,你計(jì)入了當(dāng)年,抵扣了利潤,而實(shí)際這個(gè)不可以抵扣,所以是做費(fèi)用的調(diào)減,應(yīng)納稅所得額 的調(diào)增
84785011
2019 01/17 22:03
就是應(yīng)當(dāng)是2019的書報(bào)費(fèi)你在2018年已經(jīng)產(chǎn)生了。
84785011
2019 01/17 22:04
費(fèi)用調(diào)減什么意思
鄒老師
2019 01/18 08:54
你好,比如你100元2019年的費(fèi)用,你計(jì)入 了2018年,在2018年就需要把這100的費(fèi)用減下來,在2019年扣除,所以2018年費(fèi)用調(diào)減,應(yīng)納稅所得額調(diào)增
84785011
2019 01/18 09:15
老師,我的意思是清繳是18,扣除的費(fèi)用不在18產(chǎn)生,應(yīng)該是把這部分稅減掉吧
鄒老師
2019 01/18 09:16
你好,費(fèi)用調(diào)減,利潤增加,稅款是會(huì)增加才是的
84785011
2019 01/18 09:36
會(huì)計(jì)分錄是怎么做的老師
鄒老師
2019 01/18 09:42
你好,這個(gè)只需要做納稅調(diào)增(填表),不需要做調(diào)整分錄的
84785011
2019 01/18 20:42
好的謝謝老師。稅前扣除和稅后扣除在清繳中是什么意思?舉個(gè)例子
鄒老師
2019 01/19 10:28
你好,稅前扣除就是可以在企業(yè)所得稅稅前抵扣 沒有稅后扣除的說法
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