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要開一張轉(zhuǎn)賬支票給b公司,然后b公司又背書給C公司,那到時候打款的話是從我們公司直接打款到c公司嗎?
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速問速答學(xué)員你好,
到時候承兌付款的話,是付給持票人的,也就是C公司。
2019 01/15 17:13
84784977
2019 01/15 17:14
這樣對公司做賬有沒有影響,風(fēng)險
阿水老師
2019 01/15 17:19
學(xué)員你好,
這就是制度呀,
你公司開出支票,借:應(yīng)付賬款等 貸:銀行存款
公司根據(jù)支票存根直接做(支票存根相當(dāng)于你的原始票據(jù),附在記賬憑證后邊)做賬,后續(xù)如果對方背書了,你付款給其他人,不會有風(fēng)險的呀。
你公司做賬是根據(jù)轉(zhuǎn)賬支票做的,不是根據(jù)付款做的。
84784977
2019 01/15 17:40
老師,轉(zhuǎn)賬支票最長可以開多久呀?比如說我這個月開了轉(zhuǎn)賬支票出去,然后下個月才會劃款到c公司去,我也需要用存根做賬,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?這樣銀行存款不是對不上了嗎?
阿水老師
2019 01/15 17:51
學(xué)員你好,
不管什么時候劃款,你取得轉(zhuǎn)賬支票的存根,這個錢就不是你公司能控制的了,所以這個時候就要貸計銀行存款了
84784977
2019 01/15 18:49
但是我如果入了銀行存款。他下個月才把錢轉(zhuǎn)出去,那我這個月的銀行存款。余額不是對不上了嗎?我能不能把這個存根留著等他把那個錢打到了別的公司賬戶上,然后才用銀行的回單和存根做附件做:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款呀?
阿水老師
2019 01/15 18:58
學(xué)員你好,
因為會計制度是這樣要求的哦,
根據(jù)支票存根做憑證,記到對方賬戶而不管他背書與否。
如果有差異,該支票未兌現(xiàn)或因銀行原因未扣款,這樣形成了“企業(yè)已付,銀行未付”的調(diào)節(jié)項。
期末編制余額調(diào)節(jié)表即可。
84784977
2019 01/15 19:23
老師,銀行調(diào)節(jié)表是銀行那邊出還是我們這邊出了給銀行蓋章呀?這個銀行調(diào)節(jié)表是要做在附件里面還是單獨留底保存呢?
阿水老師
2019 01/15 19:30
學(xué)員你好,
銀行調(diào)節(jié)表是你公司編制的,不用銀行蓋章的。
是在銀行對賬單余額與企業(yè)賬面存款余額的基礎(chǔ)上,各自加上對方已收本單位未收賬項數(shù)額,減去對方已付本單位未付賬項數(shù)額,然后編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”驗證經(jīng)過調(diào)節(jié)后的存款是否相等的方法。如果相等,表明企業(yè)和銀行的賬目沒有差錯:反之,說明記賬有錯誤,應(yīng)進(jìn)一步查明原因,予以更正。
作用:銀行存款余額調(diào)節(jié)表只能起到核對賬目的作用,不得用于調(diào)整銀行存款賬面余額,不屬于原始憑證。
84784977
2019 01/16 08:32
老師,那我們公司開出轉(zhuǎn)賬支票給B公司,B公司背書給C公司,款直接從我司基本賬戶打入C公司,我用支票存根和銀行回單做賬是沒有問題的是不是,因為我們與C公司沒有業(yè)務(wù)往來
阿水老師
2019 01/16 11:15
學(xué)員你好,
你公司用支票存根做賬即可。
存根出去了,錢就不是你公司控制了,就算還沒撥款,也不屬于你公司的資產(chǎn)了。
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