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我廠先購入原材料未付款,到下月才付款并收到專票,但未認(rèn)證,這兩筆業(yè)務(wù)如何做分錄

84784998| 提問時(shí)間:2019 01/14 09:03
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師
一般憑發(fā)票或者付款做賬務(wù)處理,你既沒付款,也沒到發(fā)票,可以不做處理。也可以暫估入庫。 借 原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到付款 借原材料-暫估 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估 紅字 借原材料 借應(yīng)交稅金 貸應(yīng)付賬款
2019 01/14 09:07
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