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發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,跨月且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦?有具體的操作步驟嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/13 21:26
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,那只有購(gòu)貨方先在稅控發(fā)票開(kāi)票軟件里先趕制“紅字增值稅專(zhuān)用信息表”后,銷(xiāo)售方才能根據(jù)信息表編號(hào)來(lái)開(kāi)具紅字發(fā)票的。
2019 01/13 21:29
84784983
2019 01/13 21:50
以前就是需要購(gòu)貨方申請(qǐng)還是剛改了政策
84784983
2019 01/13 21:51
如果只是跨月,對(duì)方?jīng)]有抵扣的話(huà),就不用購(gòu)貨方申請(qǐng),銷(xiāo)售方直接開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
月月老師
2019 01/13 21:53
你好,以前就是這樣的。你再確認(rèn)下,如果對(duì)方只是認(rèn)證并未抵扣,可以沖紅再重新開(kāi)具發(fā)票的。
84784983
2019 01/13 21:55
抵扣不抵扣,都是需要開(kāi)具紅字發(fā)票的對(duì)嗎
84784983
2019 01/13 21:56
只要是跨了月的
84784983
2019 01/13 21:56
老師,您知道開(kāi)紅字發(fā)票的具體操作步驟嗎
月月老師
2019 01/13 22:03
你好,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是需要對(duì)方先填寫(xiě)一個(gè)紅字增值稅專(zhuān)用信息表,你才可以沖紅的。
月月老師
2019 01/13 22:04
你好,是的,你都是需要沖紅的。
月月老師
2019 01/13 22:06
你好 發(fā)票紅沖主要有四個(gè)流程,分別是: 1、記錄需要紅沖的發(fā)票號(hào)碼以及代碼; 2、納稅人進(jìn)入防偽開(kāi)票并進(jìn)入普通發(fā)票填開(kāi)界面; 3、點(diǎn)擊上方的負(fù)數(shù)按鈕,在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號(hào)碼,需要輸入兩次; 4、確認(rèn)后系統(tǒng)會(huì)調(diào)出對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,只要數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)確認(rèn)無(wú)誤,系統(tǒng)就會(huì)生成紅字單據(jù),然后打印出紅字發(fā)票即可。
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