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購(gòu)買的那個(gè)稅控盤維護(hù)費(fèi)借:管理費(fèi)用貸:銀行存款后續(xù)分錄應(yīng)該怎么做?抵扣以后的分錄又怎么做

84784960| 提問時(shí)間:2019 01/11 14:01
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,很高興為您解答問題! 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 如您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 祝您工作順利!
2019 01/11 14:04
84784960
2019 01/11 14:09
那減免稅款會(huì)有余額,年未怎么處理?余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
曉宇老師
2019 01/11 14:37
減免稅有余額的,結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
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