問題已解決

2018年的4月的稅認(rèn)證了稅沒有申報,12月發(fā)現(xiàn)后協(xié)調(diào)稅務(wù)局還是不允許抵扣了,這筆稅就只能調(diào)進(jìn)費(fèi)用了,2018年12月沒有調(diào)進(jìn)費(fèi)用。2018年的這筆賬可以調(diào)在2019年1月嘛。

84785006| 提問時間:2019 01/07 17:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
不能抵扣的增值稅可以在不能抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目
2019 01/07 17:50
84785006
2019 01/07 17:55
12月報稅才查出來問題來。12月那個會計忘記轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目了,可以在2019年1月轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目嗎。
恩熙老師
2019 01/07 18:02
金額不大的可以跨年計入費(fèi)用,金額較大的可以通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整。
84785006
2019 01/07 18:23
以前年度損益怎么調(diào)整,金額190
恩熙老師
2019 01/07 18:27
你好,190元直接計入19年費(fèi)用
84785006
2019 01/07 18:29
好的,老師如果年度損益怎么調(diào)整呢
恩熙老師
2019 01/07 18:35
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
84785006
2019 01/07 18:38
老師這190認(rèn)證了賬做了,申報時沒有報稅怎么要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢,
恩熙老師
2019 01/07 18:39
你認(rèn)證了沒有申報,那你的賬面與申報表掛的差異?
84785006
2019 01/07 18:41
老師我知道有差異,意思年度損益調(diào)整認(rèn)證了沒有報稅,用不著進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧,分錄該怎么調(diào)整
恩熙老師
2019 01/07 19:24
那你現(xiàn)在賬面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄,同時在申報表附表二,分別在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那填這個金額,賬面與申報表就是一致了。
84785006
2019 01/07 19:32
老師我的意思是這筆190元的稅.2018年賬面進(jìn)項(xiàng)稅做了,但是2018年稅沒有做申報稅務(wù)局協(xié)調(diào)了也不能抵扣了,19年我直接調(diào)入費(fèi)用,我知道怎么調(diào)整,意思想知道怎么調(diào)年付損益。調(diào)年度損益稅都沒有申報我不理解怎么還的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
恩熙老師
2019 01/07 20:13
如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,根本不會涉及損溢科目啊,那通過以前年度損益我們準(zhǔn)備調(diào)整什么呢
84785006
2019 01/07 20:22
謝謝老師,損益科目賬面調(diào)整了,就算之前沒有報稅,調(diào)整損益了,報稅還是需要填寫是吧
恩熙老師
2019 01/07 20:24
嗯,對,是這樣的。
84785006
2019 01/07 20:28
老師辛苦您了,謝謝
恩熙老師
2019 01/07 20:32
不客氣,應(yīng)該的。如滿意麻煩五星好評,祝工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~