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如果建筑服務外出經(jīng)營預繳增值稅申報抵減了,申報附加稅時還需要再減一次嗎?還是直接按抵減過的增值稅為計稅依據(jù)就可以了?

84784969| 提問時間:2019 01/05 11:17
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小梅老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 增值稅遞減了。附加稅直接遞減的。因為附加稅是按增值稅申報的哦
2019 01/05 11:20
84784969
2019 01/05 11:29
如果建筑服務外出經(jīng)營還交了個稅和企業(yè)所得稅,怎么抵減?
小梅老師
2019 01/05 11:45
個人所得稅不用遞減。企業(yè)所得稅需要哦。填申報表。應該是14行特定業(yè)務預交
小梅老師
2019 01/05 11:45
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