問題已解決

員工墊付的公司辦公室房租一年6500,現(xiàn)在給他報銷了,分錄是不是:(摘要寫:報銷某員工代墊辦公室房租費)借:管理費用——某員工墊付辦公室房租費;貸:銀行存款;房租后期需要攤銷吧?攤銷的時候是借:管理費用房租,貸:長期待攤費用房租;這樣上面報銷的那個分錄是不是就錯了?

辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
如果你要按月分?jǐn)偡孔獾脑?,報銷時,借:預(yù)付賬款—房租 貸:銀行存款 然后,每月分?jǐn)偅瑁汗芾碣M用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租
2019 01/03 13:47
84785012
2019 01/03 13:52
一年的房租,是必須得攤銷的吧
辜老師
2019 01/03 13:53
金額不大,你可以直接計入費用
84785012
2019 01/03 13:55
不攤銷就直接,借:管理費用——房租,貸:銀行存款。就可以對嗎?
辜老師
2019 01/03 13:55
是的,直接這樣賬務(wù)處理
84785012
2019 01/03 13:56
好的。謝謝老師
辜老師
2019 01/03 14:04
好的,客氣,幫到你就好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~