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報(bào)稅軟件攜稅寶服務(wù)費(fèi)該怎么入賬

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/03 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2019 01/03 09:45
84785040
2019 01/03 10:30
我昨天制作資產(chǎn)負(fù)債表,入賬不太對(duì)。不知道是什么原因
鄒老師
2019 01/03 10:33
你好,你不是計(jì)入辦公費(fèi)明細(xì)核算?
84785040
2019 01/03 16:02
我制作的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,不知道差哪里了。
鄒老師
2019 01/03 16:04
你好,不平的差額是多少,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
84785040
2019 01/03 16:10
個(gè)人所得稅1590,差著呢,我懷疑我入賬不準(zhǔn)確
鄒老師
2019 01/03 16:14
你好,那就需要去檢查報(bào)表的每個(gè)項(xiàng)目,看是不是有哪個(gè)地方計(jì)算錯(cuò)誤了
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