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未交增值稅的借方累計了一個0.09點結(jié)余,應(yīng)該怎么處理比較妥當(dāng)

84784969| 提問時間:2019 01/03 08:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是之前結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)造成的嗎?
2019 01/03 08:41
84784969
2019 01/03 08:52
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒錯,就是交的時候少了
鄒老師
2019 01/03 08:54
你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)是多交了,才會導(dǎo)致未交增值稅借方余額啊
84784969
2019 01/03 08:54
交的時候,系統(tǒng)帶出來的銷項稅少
鄒老師
2019 01/03 08:56
你好,申報系統(tǒng)的銷項稅額小于你開具發(fā)票 的銷項稅額?
84784969
2019 01/03 08:57
恩是的
鄒老師
2019 01/03 08:57
你好,那就需要去稅局做申報表的更正申報才是的 使得二者的數(shù)據(jù)一致
84784969
2019 01/03 08:59
可以在網(wǎng)上申報的時候自行處理嗎
鄒老師
2019 01/03 09:00
你好,不可以,需要去稅局大廳填表做更正申報的
84784969
2019 01/03 09:07
嗯好。那我這邊之前賬務(wù)處理,多交了28900的增值稅,可以在網(wǎng)上申報的時候填寫報表處理嗎
鄒老師
2019 01/03 09:09
你好,之前申報的有錯誤,是需要去稅局大廳做更正申報的
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