問題已解決
小規(guī)模納稅人,上個月發(fā)票稅率點錯,造成收入與稅金不符,這個月已經(jīng)抄稅,應(yīng)該怎么申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答差異放在無票收入,開具正確發(fā)票后,在無票收入再沖回
2019 01/02 22:10
84784989
2019 01/02 22:15
謝謝老師!對方因為跨年核算成本,我怎么跟對方單位解釋呢?
恩熙老師
2019 01/02 22:50
這個是我方的失誤導(dǎo)致的,放低姿態(tài)正常解釋就好了。
84784989
2019 01/02 22:52
要是我給他開了紅數(shù)再開一張正確的,他能不能在12月做賬呢?
恩熙老師
2019 01/02 23:00
可以啊,你應(yīng)該在上個月這樣做。
84784989
2019 01/02 23:02
可是我再開就是19年1月的發(fā)票了
恩熙老師
2019 01/02 23:23
嗯。當(dāng)月可以作廢,本月就沖開紅票吧。
84784989
2019 01/02 23:28
哎!老師我表達的不清楚!我是說我本月開紅字發(fā)票,再開一張正確的,他不能用這張正確的做賬到12月份吧?我把發(fā)票要回來,他怎么能把成本在12月出了?
恩熙老師
2019 01/02 23:36
肯定不可以啊,對方也只能在1月做賬。
84784989
2019 01/02 23:37
哎!
恩熙老師
2019 01/02 23:46
沒事,以后及時處理就好了。
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