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小規(guī)模納稅人,上個月發(fā)票稅率點錯,造成收入與稅金不符,這個月已經抄稅,應該怎么申報?

84784989| 提問時間:2019 01/02 22:08
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
差異放在無票收入,開具正確發(fā)票后,在無票收入再沖回
2019 01/02 22:10
84784989
2019 01/02 22:15
謝謝老師!對方因為跨年核算成本,我怎么跟對方單位解釋呢?
恩熙老師
2019 01/02 22:50
這個是我方的失誤導致的,放低姿態(tài)正常解釋就好了。
84784989
2019 01/02 22:52
要是我給他開了紅數再開一張正確的,他能不能在12月做賬呢?
恩熙老師
2019 01/02 23:00
可以啊,你應該在上個月這樣做。
84784989
2019 01/02 23:02
可是我再開就是19年1月的發(fā)票了
恩熙老師
2019 01/02 23:23
嗯。當月可以作廢,本月就沖開紅票吧。
84784989
2019 01/02 23:28
哎!老師我表達的不清楚!我是說我本月開紅字發(fā)票,再開一張正確的,他不能用這張正確的做賬到12月份吧?我把發(fā)票要回來,他怎么能把成本在12月出了?
恩熙老師
2019 01/02 23:36
肯定不可以啊,對方也只能在1月做賬。
84784989
2019 01/02 23:37
哎!
恩熙老師
2019 01/02 23:46
沒事,以后及時處理就好了。
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