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水費(fèi)多計(jì)提了怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)分錄借:生產(chǎn)成本 貸:其他應(yīng)付款

84784947| 提問時(shí)間:2019 01/01 10:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 做相反分錄沖銷就是了 借;其他應(yīng)付款 貸;生產(chǎn)成本 (多計(jì)提的金額 )
2019 01/01 10:06
84784947
2019 01/01 10:13
生產(chǎn)成本不平,老師
鄒老師
2019 01/01 10:14
你好,你需要調(diào)整之前的庫存商品入賬金額,調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的銷售貨物成本 借;其他應(yīng)付款 貸;生產(chǎn)成本 借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
84784947
2019 01/01 10:14
我是做的相反的分錄,但是生產(chǎn)成本不平,貸方有余額,是多計(jì)提的余額
鄒老師
2019 01/01 10:16
你好,做了上面三個(gè)分錄之后,生產(chǎn)成本科目沒有余額啊
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