問題已解決

老師: 請(qǐng)問我公司為建筑企業(yè),收到的**單位的稅款時(shí)還該如何賬務(wù)處理?(我們是先收稅款,在開票,等工程款到賬后再全部退給**人員)

84784958| 提問時(shí)間:2018 12/29 07:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
收到的**單位的稅款時(shí)還該如何賬務(wù)處理,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,
2018 12/29 08:15
84784958
2018 12/29 08:19
老師:預(yù)收**單位材料款,怎么賬務(wù)處理?
莊老師
2018 12/29 08:24
預(yù)收**單位材料款: 借:銀行存款 貸:內(nèi)部往來--A項(xiàng)目部
84784958
2018 12/29 08:36
麻煩又問您:打給材料供應(yīng)商時(shí),借:內(nèi)部往來。開工程款發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,收到的**單位的工程款,貸:應(yīng)收賬款,只這樣吧?但是收到的工程款要退回**單位,怎么帳做好,做平?
莊老師
2018 12/29 08:41
打給材料供應(yīng)商時(shí)不是做借:內(nèi)部往來。借應(yīng)付賬款--材料商,貸銀行存款。收到的建設(shè)單位的工程款,借銀行存款貸:應(yīng)收賬款。收到的工程款要付給**單位,借內(nèi)部往業(yè)--A項(xiàng)目部,貸銀行存款
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