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上個月預(yù)收一筆款做的分錄為 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 這個月我們發(fā)貨了并且給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,分錄怎么做

84785009| 提問時(shí)間:2018 12/23 14:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018 12/23 14:03
84785009
2018 12/23 14:09
那老師結(jié)轉(zhuǎn)這個成本的時(shí)候直接材料我會,那直接人工和水電費(fèi)怎么弄
暖暖老師
2018 12/23 14:10
也是一樣的,和材料
84785009
2018 12/23 14:13
不太明白,直接材料我現(xiàn)在當(dāng)時(shí)用的有記錄,可是人工和水電我們應(yīng)該按整月的費(fèi)用分?jǐn)傔€是
暖暖老師
2018 12/23 14:14
水電費(fèi)要按單品分?jǐn)偟陌ㄈ斯?/div>
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