問題已解決

上個月預(yù)收一筆款做的分錄為 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 這個月我們發(fā)貨了并且給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,分錄怎么做

84785009| 提問時間:2018 12/23 14:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~銷項稅額 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018 12/23 14:03
84785009
2018 12/23 14:09
那老師結(jié)轉(zhuǎn)這個成本的時候直接材料我會,那直接人工和水電費怎么弄
暖暖老師
2018 12/23 14:10
也是一樣的,和材料
84785009
2018 12/23 14:13
不太明白,直接材料我現(xiàn)在當(dāng)時用的有記錄,可是人工和水電我們應(yīng)該按整月的費用分攤還是
暖暖老師
2018 12/23 14:14
水電費要按單品分攤的包括人工
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~