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其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),余額在借方,該如何調(diào)整

84785037| 提問時(shí)間:2018 12/11 10:03
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2018 12/11 10:04
84785037
2018 12/11 10:17
如果對方是公司未開票過來導(dǎo)致的情況呢?可以這樣處理嗎?
張艷老師
2018 12/11 10:23
需要確認(rèn)無票采購支出處理,就是正常結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本費(fèi)用科目了。只是沒有取得發(fā)票。
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