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2018年11月預(yù)收了承租方2019年1月-6月的房租,并給對(duì)方開取了發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬啊?

84785006| 提問時(shí)間:2018 12/05 18:17
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 借:銀行存款 貸:遞延收益(或預(yù)收賬款) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018 12/05 18:22
84785006
2018 12/05 18:23
是這樣的,我們是11月收到的房租,12月給對(duì)方開的票
蔣飛老師
2018 12/05 18:31
你好! 可以的
蔣飛老師
2018 12/05 18:32
收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
蔣飛老師
2018 12/05 18:33
開票 借:應(yīng)收賬款 貸:遞延收益(或預(yù)收賬款) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785006
2018 12/05 18:33
11月收到租金 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 12月給對(duì)方開取發(fā)票又應(yīng)該怎么處理呢
蔣飛老師
2018 12/05 18:33
你好! 看上面分錄
84785006
2018 12/05 18:34
好的,謝謝
84785006
2018 12/05 18:35
后面可以每月攤銷租金不呢
蔣飛老師
2018 12/05 18:41
你好! 對(duì)的,以后每月攤銷就可以了
蔣飛老師
2018 12/05 18:42
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
84785006
2018 12/05 18:42
謝謝
蔣飛老師
2018 12/05 18:44
不客氣, 加油!
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