問題已解決

以前月份入的成本,沒發(fā)票,憑證已裝訂,以后月份補(bǔ)發(fā)票,那補(bǔ)得發(fā)票,我裝訂到以后月份里,前面附個說明這樣可以么?

84784993| 提問時間:2018 12/03 18:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 你沒發(fā)票的時候沒有暫估入賬么 如果沒有 可以做一份對應(yīng)的紅字發(fā)票 然后做一份藍(lán)字發(fā)票 賬面上反映一下
2018 12/03 18:07
84784993
2018 12/03 18:25
有貨單,當(dāng)時沒有發(fā)票,以后月份商家給補(bǔ)發(fā)票,的這種
84784993
2018 12/03 18:26
肉款手撕票,我放到以后月份憑證里,前面加個說明
bamboo老師
2018 12/03 18:28
有貨單,當(dāng)時沒有發(fā)票,以后月份商家給補(bǔ)發(fā)的這種 以后你可以先暫估入庫 借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 等發(fā)票到了 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
如果沒發(fā)票的票據(jù),沒過兩天我就把貨款付給商家了,而商家的發(fā)票要好幾個月才給我,那從收到商家票據(jù)(沒發(fā)票)到還付貨款再到商家把發(fā)票給我們,這個整個過程的賬務(wù)處理應(yīng)該如何處理呢?麻煩老師了?
bamboo老師
2018 12/04 09:03
有貨單,當(dāng)時沒有發(fā)票, 借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 商家票據(jù)(沒發(fā)票) 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款 成本費(fèi)用等
84784993
2018 12/04 09:06
什么樣的走營業(yè)外支出
84784993
2018 12/04 09:07
借營業(yè)外支出 貸成本費(fèi)用,是什么情況時做的
bamboo老師
2018 12/04 09:07
你沒有發(fā)票的采購 基本都要做營業(yè)外外支出
84784993
2018 12/04 09:12
如果沒有暫估入賬 ,是不是等到收到發(fā)票時要把之前的憑證紅沖,在重新做個借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付款的,之前都還完款了,我也要這么做么?發(fā)票跨年給的,就不能這樣處理了吧?
bamboo老師
2018 12/04 09:16
如果沒有暫估 就不需要紅沖了 直擊做成本費(fèi)用 發(fā)票跨年給的 暫估處理可以的 匯算清繳前收到發(fā)票都可以
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