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問題已解決
一年以后才開始建合適,賬銀行卡0固定資產(chǎn)錄完貸方錄哪里
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速問速答您好!沒明白你意思。你是購買了固定資產(chǎn)?
2018 12/01 13:47
84784959
2018 12/01 14:02
是去年買的,今年12月份才開始建賬,只有固定固定資產(chǎn),銀行卡余額15.8,這個(gè)固定資產(chǎn)怎么入能試算平衡
宋生老師
2018 12/01 14:04
你好!你建賬的時(shí)候賬是平的嗎
84784959
2018 12/01 14:07
正在建,只錄了固定資產(chǎn),不平
宋生老師
2018 12/01 14:07
你好!你在建不能這樣。你要先盤點(diǎn)一下現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后開始建,把這個(gè)表的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)來。
84784959
2018 12/01 14:27
比如銀行存款15 固定資產(chǎn)20000實(shí)收資本200000庫存商品10000,我手里就這幾個(gè)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表怎么填才能平
宋生老師
2018 12/01 14:32
您好!你這個(gè)平不了。你要找出之間的差額是什么。
如果只是自己內(nèi)部核算,就可以把差額計(jì)入未分配利潤
84784959
2018 12/01 15:04
放入未分配利潤?我先假設(shè)入了一筆20萬的銀行存款,和實(shí)收資本一起,買了固定資產(chǎn)和庫存商品,最后把17萬多的銀行存款又走出來,放到了待處理財(cái)產(chǎn)損益,這樣就平了,按照這個(gè)最后出來的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都沒錯(cuò),就是多了17萬多的其他非流動(dòng)資產(chǎn)
宋生老師
2018 12/01 15:12
你好!你并沒有多啊。因?yàn)楸旧砭陀羞@個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益存在
84784959
2018 12/01 15:13
那這個(gè)差額放到未分配利潤里?
宋生老師
2018 12/01 15:14
你好!按你后面說的這個(gè)
先假設(shè)入了一筆20萬的銀行存款,和實(shí)收資本一起,買了固定資產(chǎn)和庫存商品,最后把17萬多的銀行存款又走出來,放到了待處理財(cái)產(chǎn)損益,這樣就平了,按照這個(gè)最后出來的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都沒錯(cuò),
是是沒有差額的,不需要放入未分配利潤
84784959
2018 12/01 15:18
這樣走賬可以是嗎,我第一次建賬,還是個(gè)已經(jīng)開業(yè)一年的帳
宋生老師
2018 12/01 15:22
您好!操作上是可以這樣,但是如果是給稅務(wù)的賬不建議這樣
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