問(wèn)題已解決

老師,我們中了一個(gè)政府采購(gòu)的標(biāo),那邊要預(yù)付款項(xiàng),但是必須我們開(kāi)出發(fā)票才能付款,開(kāi)出發(fā)票的第二天收到付款,這要怎么做賬呢?收到款項(xiàng)之后我們才采購(gòu)器材

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/26 11:53
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)了發(fā)票就確定收入,掛往來(lái),收到貨款,平往來(lái),采購(gòu)的器材計(jì)入成本
2018 11/26 11:56
84784991
2018 11/26 12:00
開(kāi)票,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:應(yīng)收款項(xiàng),是這樣嗎?老師。采購(gòu)器材計(jì)入成本,那器材出庫(kù)要怎么處理呢
84784991
2018 11/26 12:02
老師,采用預(yù)收款方式銷售商品,不是要在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入嗎?
小楊老師
2018 11/26 12:08
開(kāi)票,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:應(yīng)收款項(xiàng)。收到器材,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,器材出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:成本,貸:庫(kù)存商品
84784991
2018 11/26 12:13
老師,我們有個(gè)學(xué)校路面維修工程,支付人工工資時(shí),借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款,月末勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?
小楊老師
2018 11/26 12:16
我們有個(gè)學(xué)校路面維修工程,支付人工工資時(shí),借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款,這個(gè)就是已經(jīng)計(jì)入成本啦,不需要月末在轉(zhuǎn)入成本啦
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