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問題已解決
9月份申報(bào)增值稅因?yàn)槎际羌t沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,所以我是0申報(bào)的,10月份申報(bào)增值稅怎么把上月的紅沖發(fā)票金額減去,應(yīng)該負(fù)數(shù)金額填在哪里?
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速問速答負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致增值稅無法申報(bào)的
2018 11/14 11:49
84784994
2018 11/14 11:51
我知道,這次開的正數(shù)發(fā)票大于紅沖的發(fā)票,所以不應(yīng)該減去嗎?我不知道填在哪里
鄒老師
2018 11/14 11:53
你好,需要用正數(shù)減去負(fù)數(shù),按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額填寫在收入欄次申報(bào)就是了
84784994
2018 11/14 11:54
好的謝謝老師!
鄒老師
2018 11/14 11:55
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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