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9月份申報增值稅因為都是紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,所以我是0申報的,10月份申報增值稅怎么把上月的紅沖發(fā)票金額減去,應(yīng)該負(fù)數(shù)金額填在哪里?

84784994| 提問時間:2018 11/14 11:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
負(fù)數(shù)收入會導(dǎo)致增值稅無法申報的
2018 11/14 11:49
84784994
2018 11/14 11:51
我知道,這次開的正數(shù)發(fā)票大于紅沖的發(fā)票,所以不應(yīng)該減去嗎?我不知道填在哪里
鄒老師
2018 11/14 11:53
你好,需要用正數(shù)減去負(fù)數(shù),按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額填寫在收入欄次申報就是了
84784994
2018 11/14 11:54
好的謝謝老師!
鄒老師
2018 11/14 11:55
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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