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發(fā)票取到9月先認證了,但發(fā)票做賬聯(lián)隨支付單在10月支出,費用10月才入賬,那9月認證這筆稅金怎么做會計分錄。

84784988| 提問時間:2018 11/13 11:43
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:預付賬款 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 10月份 借:費用科目 貸:預付賬款
2018 11/13 11:45
84784988
2018 11/13 11:57
9月沒有付款的情況怎么入呢
張艷老師
2018 11/13 12:14
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
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