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問題已解決
你好!我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),在本月填報(bào)教育費(fèi)附加的時(shí)候,當(dāng)期免抵稅額填錯了,導(dǎo)致少繳稅款。但是,已經(jīng)扣稅了,問怎么解決
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速問速答去稅局補(bǔ)充申報(bào),或下個(gè)申報(bào)期補(bǔ)充申報(bào)
2018 11/07 14:40
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