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問題已解決
收入一開始是2萬元,我們要承擔(dān)客戶的一些費(fèi)用,但是這個(gè)費(fèi)用是不確定是多少,當(dāng)時(shí)借:應(yīng)收賬款2萬 貸:收入2萬,后來客戶給了5千沖應(yīng)收賬款借:現(xiàn)金 5千 貸:應(yīng)收賬款5千,還剩15000掛賬的。后來客戶給了27000元,會(huì)計(jì)掛賬借:銀行27000 貸:其他應(yīng)付27000,后來確定費(fèi)用是28000元,公司幫他支付28000元,現(xiàn)在怎么調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付呢?
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速問速答客戶一共給了你們5000+27000=32000 你們應(yīng)收28000現(xiàn)在多收4000 應(yīng)收賬款=28000-5000-27000=-4000元
2018 11/03 14:32
84785003
2018 11/03 15:20
老師,借:其他應(yīng)付款27000 貸:主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)收賬款19000呢?為什么沖收入8000,沖應(yīng)收賬款19000呢?
bamboo老師
2018 11/03 15:25
你收入28000 前面確認(rèn)了20000 差額不是8000 不是應(yīng)該確認(rèn)收入么
第一筆你做了應(yīng)收賬款 第二筆你做了其他應(yīng)付款
收到第二筆款項(xiàng)的時(shí)候 你直接就應(yīng)該做應(yīng)收賬款減少 不應(yīng)該做增加其他應(yīng)付款
84785003
2018 11/03 15:45
那個(gè)28000不是收入,是我們公司幫他支付的費(fèi)用,5000+27000-28000=4000,實(shí)際掛主營業(yè)務(wù)收入4000,那就要沖收入16000元,就是借:其他應(yīng)付款27000 貸:主營業(yè)務(wù)收入16000 應(yīng)收賬款11000,這樣吧老師?
bamboo老師
2018 11/03 15:48
32000-28000=4000的差額才是你們的收入?如果是這樣的話 那就是要沖收入16000
84785003
2018 11/03 15:55
對的,那分錄是借:其他應(yīng)付款27000 貸:主營業(yè)務(wù)收入16000 應(yīng)收賬款11000,如果是這樣做的話,應(yīng)收賬款沖了11000,在做這分錄之前,應(yīng)收賬款掛賬15000,做了之后,還是掛4000的應(yīng)收賬款呀,那這個(gè)4000的應(yīng)收賬款怎么沖?
bamboo老師
2018 11/03 16:01
如果你單位不是差額征稅企業(yè) 那你付出28000是應(yīng)該收你款單位給你開發(fā)票 你32000應(yīng)該全額做收入 開具發(fā)票給付款給你的單位
84785003
2018 11/03 16:04
老師這個(gè)是內(nèi)賬,沒有發(fā)票
84785003
2018 11/03 16:05
那分錄是借:其他應(yīng)付款27000 貸:主營業(yè)務(wù)收入16000 應(yīng)收賬款11000,如果是這樣做的話,應(yīng)收賬款沖了11000,在做這分錄之前,應(yīng)收賬款掛賬15000,做了之后,還是掛4000的應(yīng)收賬款呀,那這個(gè)4000的應(yīng)收賬款怎么沖?
bamboo老師
2018 11/03 16:06
你第一筆確認(rèn)收入的時(shí)候 收到貨款了么?
84785003
2018 11/03 16:09
掛賬2萬,收到現(xiàn)金5000元。
bamboo老師
2018 11/03 16:12
第一筆分錄2萬 什么憑據(jù)都沒有 憑什么掛帳的?
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