問題已解決
員工拿來的專用發(fā)票2017年12月已付,當時沒注意到是專用發(fā)票,然后沒認證,元月份認證的,2017年12月怎么做賬?
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速問速答12月的時候,借:XX費用 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:銀行存款
1月認證后,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
2018 10/31 09:51
84785019
2018 10/31 09:53
那是直接做到進項稅了,現(xiàn)在稅務申報表上的進項稅和我賬面的不一樣,稅務來查,會不會有問題?
辜老師
2018 10/31 09:55
就會造成申報表跟賬面有差異,不過你1月調(diào)成一致了,也可以解釋了
84785019
2018 10/31 09:56
老師你說的是待認證進項稅額吧
辜老師
2018 10/31 09:57
是的,你沒認證之前,計入待認證進項稅
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