問題已解決
老師,我們聘請的專家的差旅費,不是我們公司的員工,請問這個要怎么記賬
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速問速答你好!實際上這種應(yīng)該是對方開發(fā)票給你,你用發(fā)票入賬,至于路途中發(fā)生的費用,作為他自己的成本
2018 10/30 09:11
84785014
2018 10/30 12:51
但是他們一定要做我們的成本怎么辦
宋生老師
2018 10/30 13:52
你好!如果沒有寫抬頭,或者寫你們公司的抬頭你們可以入賬
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