問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位收到了租金收入,但是本月尚未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,該如何先做賬務(wù)處理呢?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/25 10:36
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好,借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款
2018 10/25 10:36
84784960
2018 10/25 10:37
若單位不使用預(yù)收賬款科目的話,是不是放在應(yīng)收賬款里面呢?待下次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就沖減往來(lái),做收入?
吳月柳
2018 10/25 10:38
沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款科目的話直接計(jì)入應(yīng)收賬款科目就可以了。
84784960
2018 10/25 10:41
是否可以做到應(yīng)付賬款的貸方呢?
吳月柳
2018 10/25 11:01
之前有設(shè)置應(yīng)付賬款科目的話就可以。
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