問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到稅局通知,說(shuō)我們公司去年企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅申報(bào)收入不一致,企業(yè)所得稅申報(bào)收入比增值稅申報(bào)收入少幾百萬(wàn),這個(gè)是什么原因呢?一般哪個(gè)申報(bào)的是正確的呢?倆個(gè)申報(bào)的收入一定一致的嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/24 18:13
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般是所得稅申報(bào)收入大于增值稅申報(bào)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入才是正常的,除非有免稅收入
2018 10/24 18:44
84785035
2018 10/25 09:05
我們的是所得稅申報(bào)收入少于增值稅申報(bào)收入,怎么查?老師
84785035
2018 10/25 09:08
老師能幫忙回答下嗎謝謝
徐阿富老師
2018 10/25 09:13
你好,在所得稅年報(bào)表上有銷(xiāo)售收入,然后看12月份的增值稅申報(bào)表,上面有累計(jì)銷(xiāo)售收入,這2個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比下哪個(gè)大
84785035
2018 10/25 09:15
對(duì)比了,增值稅申報(bào)的收入大
84785035
2018 10/25 09:16
老師能回復(fù)下嗎?謝謝
徐阿富老師
2018 10/25 09:17
你好,那就要看看增值稅申報(bào)的收入里面有沒(méi)有免增值稅的銷(xiāo)售(一般是沒(méi)有的),這你可以問(wèn)問(wèn)老板,有沒(méi)有這種情況,如果沒(méi)有,那就是所得稅少報(bào)了
84785035
2018 10/25 09:20
比增值稅申報(bào)收入少200多萬(wàn)呢?那如果交稅那不是交去年的
84785035
2018 10/25 09:22
老師老師能回復(fù)下嗎?謝謝
徐阿富老師
2018 10/25 09:24
你好,是的,等于補(bǔ)交,我已經(jīng)很快答復(fù)你了,有很多學(xué)員在提問(wèn),如有不及時(shí),請(qǐng)諒解,不好意思。
84785035
2018 10/25 09:26
謝謝老師
徐阿富老師
2018 10/25 09:27
不客氣,祝你工作順利,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
84785035
2018 10/25 10:20
增值稅申報(bào)的收入大于所得稅申報(bào)的收入。有沒(méi)有別的原因呢?不然交那么多嗎
徐阿富老師
2018 10/25 10:26
你好,除了免增值稅的收入外,或者上年已經(jīng)計(jì)入所得稅而沒(méi)有交增值稅,這2種情況外,基本沒(méi)有別的原因
84785035
2018 10/25 12:40
是增值稅申報(bào)的收入多?不是申報(bào)所得稅收入多?你說(shuō)的是導(dǎo)致不一致的原因就上面?zhèn)z種是嗎
徐阿富老師
2018 10/25 12:44
你好,是的,正常情況下,一般是這樣2種,沒(méi)有其他情況了,1是免所得稅的收入,2是上一年已經(jīng)申報(bào)了所得稅而沒(méi)有做收入,除了這2種一般上漏申報(bào)了
84785035
2018 10/25 14:45
那現(xiàn)在要更正所得稅申報(bào)怎么更正了?
徐阿富老師
2018 10/25 14:47
你好,要去大廳申報(bào)修改,數(shù)據(jù)核實(shí)過(guò)后,把收入差額加上去,就好,
84785035
2018 10/25 15:08
確定企業(yè)所得稅申報(bào)收入比增值稅申報(bào)收入少,就是少申報(bào)的原因嗎?
徐阿富老師
2018 10/25 15:27
你好,上面說(shuō)了,有2種情況下不是少報(bào),所以,你查下有沒(méi)有這2種情況。話(huà)題又轉(zhuǎn)回到原地去了
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