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我公司是做軟件開發(fā)的,有跨境服務(wù)免稅),也有國內(nèi)服務(wù),進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄

84785038| 提問時間:2018 10/23 15:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018 10/23 15:38
84785038
2018 10/23 15:40
跨境服務(wù)是主營業(yè)務(wù)收入進項稅轉(zhuǎn)出記到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
文文老師
2018 10/23 15:43
跨境服務(wù)是主營業(yè)務(wù)收入,進項稅轉(zhuǎn)出記到主營業(yè)務(wù)成本是合適的,可以
84785038
2018 10/23 15:49
如果將以前年度留底稅額轉(zhuǎn)出的話應(yīng)該怎么做分錄呢
文文老師
2018 10/23 15:53
留抵稅額不需要賬務(wù)處理
84785038
2018 10/23 15:57
但是報增值稅的時候把以前年度的留抵稅額轉(zhuǎn)出了,帳上應(yīng)該怎么做分錄呢
文文老師
2018 10/23 16:00
留抵稅會形成應(yīng)交增值稅是借方余額,正常銷項-進項會沖抵借方余額
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