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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!我把預(yù)收賬款做成其他應(yīng)付款,該如何調(diào)整?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,直接做一筆調(diào)整憑證就可以了,摘要寫調(diào)整某某號憑證。借:其他應(yīng)付款,貸預(yù)收賬款。
2018 10/23 15:09
84784975
2018 10/23 15:14
好的,然后我還把款項(xiàng)作其他應(yīng)付款給付出去了,該怎么辦
84784975
2018 10/23 15:15
并且去年和今年共好幾筆
84784975
2018 10/23 15:17
去年的預(yù)收賬款做錯成其他應(yīng)付款,也可以現(xiàn)在調(diào)整嗎?
牛老師
2018 10/23 15:54
往來都可以隨時調(diào)整的,對于付出去的計入其他應(yīng)付款,可以收到后把其他應(yīng)付款金額沖銷掉。以后按正確的科目填寫,也可以編制調(diào)整分錄,都可以的。
84784975
2018 10/23 22:02
老師,不好意思,我還是有點(diǎn)不太清楚,原本應(yīng)該是預(yù)收賬款,但做錯成借款(借銀行存款50,貸其他應(yīng)付款50)和還款(借其他應(yīng)付款50,貸銀行存款50),付出后,銀行里已經(jīng)沒有這筆款了,現(xiàn)在該如何調(diào)整回預(yù)收賬款呢?
牛老師
2018 10/23 22:39
你好,像這種情況就不需要調(diào)整了,因?yàn)閷?yīng)的其他應(yīng)付款已經(jīng)沖銷做平了。
84784975
2018 10/24 00:20
那以后客戶需要開票怎么辦?
84784975
2018 10/24 00:21
借什么?貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
牛老師
2018 10/24 05:42
如果該筆業(yè)務(wù)100萬元,之前有預(yù)收款50萬元計入了其他應(yīng)付款,則開票時,借其他應(yīng)付款50,應(yīng)收賬款50。如果之前有預(yù)收款50萬元計入了預(yù)收賬款,則借預(yù)收賬款50,應(yīng)收賬款50。
84784975
2018 10/24 12:44
該筆業(yè)務(wù)200萬,而先分三次來了各50萬,可是全都沒有進(jìn)預(yù)收賬款,全都入了其他應(yīng)付款,而其他應(yīng)付款在本月也全轉(zhuǎn)出去了
牛老師
2018 10/24 12:49
不好意思,你這個描述的太不清楚了,希望你詳細(xì)描述下,比如收進(jìn)來怎么做的賬,轉(zhuǎn)出去又是怎么做的賬,最好把金額都寫上
84784975
2018 10/24 13:02
該筆業(yè)務(wù)200萬,1月、5月、8月來了各50萬,可是當(dāng)時以為是借款,全都沒有做成該客戶的預(yù)收賬款,全都入了其他應(yīng)付款,即三筆款都做了(借銀行存款50萬,貸其他應(yīng)付款–借款50萬)而其他應(yīng)付款在2月、6月、9月也全轉(zhuǎn)出去了,即(借其他應(yīng)付款–借款,貸銀行存款)。結(jié)果現(xiàn)在才知道應(yīng)該一開始就要做成(借銀行存款,貸預(yù)收賬款–某客戶),現(xiàn)在不知道怎么調(diào)
牛老師
2018 10/24 13:28
你好,為什么要轉(zhuǎn)出去,是還給原來的單位了嗎?如果是的話,這幾筆憑證已經(jīng)沒有問題了,不用調(diào)整了。
84784975
2018 10/24 13:52
不是還給原單位,是轉(zhuǎn)到我老板賬戶,用來購買材料或發(fā)工人工資
牛老師
2018 10/24 14:43
這樣的話,建議,調(diào)整分錄,借其他應(yīng)付款-該客戶150萬元,貸預(yù)收賬款-該客戶150萬元。
牛老師
2018 10/24 14:44
你們老板買材料收到發(fā)票報銷,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板。
84784975
2018 10/24 18:28
老師,這樣可以嗎
牛老師
2018 10/24 18:43
可以的,紅字沖銷分錄中如果銀行存款的金額一致,直接這樣紅字沖銷沒關(guān)系的。
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