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老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)有錯(cuò)怎么辦?

84785000| 提問時(shí)間:2018 10/18 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你要先看下是哪個(gè)月錯(cuò)了。
2018 10/18 11:50
84785000
2018 10/18 11:52
10月報(bào)9月的稅額,按適用稅率征稅銷售額,其中應(yīng)稅貨物銷售額本月數(shù)未填
宋生老師
2018 10/18 11:55
您好!你可以重新補(bǔ)申報(bào)。
84785000
2018 10/18 11:56
我稅款已經(jīng)扣了也可以補(bǔ)報(bào)嗎?如果不補(bǔ)報(bào)有影響嗎
宋生老師
2018 10/18 11:58
你好!可以的。如果跟你的開票系統(tǒng)不一致,遲早要被查。
84785000
2018 10/18 12:09
老師,那我點(diǎn)了申報(bào),是不是覆蓋掉之前那份報(bào)表了?
宋生老師
2018 10/18 13:56
您好1是的。報(bào)表的話是會(huì)覆蓋
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