問題已解決
賬上沒錢,老板7月墊付的費用,本月才拿單據(jù)來報銷是這個月記賬還是7月就應(yīng)該記賬?還有本月來報銷下個月才能付款,又該怎么記賬呢?
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速問速答你好,直接記在本月就可以了。如果下月付款,分錄借:管理費用等,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(如有),貸:其他應(yīng)付款-老板。下個月借其他應(yīng)付款-老板,貸銀行存款。
2018 10/17 22:17
84785039
2018 10/18 01:39
好的老師,那我上季度開票自動生成了增值稅,做賬的時候是要寫應(yīng)交稅費的分錄的吧?但我小規(guī)模的沒有達到9萬,是應(yīng)該9月底把這個應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)里邊嗎?
牛老師
2018 10/18 06:13
你好,按規(guī)定應(yīng)將這個免交的應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入。
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