問題已解決
老師好,有個新開的單位,取得增值稅專用票,是金稅盤的費用480,可以全額抵扣,我在增值稅納稅申報表附列資料(四)已經(jīng)填了,為什么我在主表里面,并沒有扣除480的稅???
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2018 10/17 10:22
84785009
2018 10/17 10:26
填在哪一欄次
文文老師
2018 10/17 10:29
稅款計算中減免稅額
84785009
2018 10/17 10:32
是免、抵、退應(yīng)退稅額還是應(yīng)納稅額減征額
文文老師
2018 10/17 10:46
是應(yīng)納稅額減征額
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