問題已解決

這是一張專票,,把價稅分錄寫一起了,咋辦

84785006| 提問時間:2018 10/14 11:55
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好,認證了嗎?差錯更正即可
2018 10/14 11:56
84785006
2018 10/14 12:04
沒有認證呢,就是分錄做錯了,可是我已經結賬了,出報表報稅了,還能改嗎
老江老師
2018 10/14 12:05
沒事,下個月差錯更正! 下個月認證 先把上月的憑證紅沖,再做正確的分錄
84785006
2018 10/14 12:06
當月申報成功的稅系統(tǒng)還能改嗎
老江老師
2018 10/14 12:06
可以申請 更正申報的!
84785006
2018 10/14 12:16
現(xiàn)在系統(tǒng)更新了不能直接更正嗎
老江老師
2018 10/14 12:18
這個各地有差異的,我們這兒增值稅是不讓自己更正的,要到窗口申請更正申報!
84785006
2018 10/14 12:20
我這增值稅零,我只改季度報表還有企業(yè)所得稅
老江老師
2018 10/14 12:23
我們這兒,財務報表可以自行更入,申報表不行!
84785006
2018 10/14 13:21
我們這財務報表不讓改,得去稅局,企業(yè)所得稅零申報可以改
老江老師
2018 10/14 13:56
如果不重要,就下個月調整唄,不要改了!
84785006
2018 10/14 14:00
應該是借管理費用2198.28 借:應交稅費 351.72 貸:庫存現(xiàn)金2550 我寫成借:管理費用2550 貸:庫存現(xiàn)金2550 不改的話 下個月調整分錄咋做
老江老師
2018 10/14 14:01
借:管理費用-2550 貸:庫存現(xiàn)金-2550 認證發(fā)票 借管理費用2198.28 借:應交稅費 351.72 貸:庫存現(xiàn)金2550
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