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小規(guī)模納稅人月開票不超三萬,實(shí)際不交稅,但資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)據(jù),賬做錯(cuò)了?要怎么弄?

84785044| 提問時(shí)間:2018 10/09 21:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)不全是核算增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅等稅款,不一定錯(cuò)誤的 你需要去查看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)余額與你申報(bào)的數(shù)據(jù)是否一致
2018 10/09 21:25
84785044
2018 10/09 21:30
我開的普票,今年只開了一次,附加稅不用交,利潤為負(fù)數(shù)企業(yè)所得稅也不用交,怎么回事呢?
鄒老師
2018 10/09 21:32
你好,你有把增值稅做減免分錄嗎?
84785044
2018 10/09 22:21
沒有
84785044
2018 10/09 22:22
減免分錄怎么做?老師
鄒老師
2018 10/10 08:17
你好,增值稅減免分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
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