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員工7月預(yù)支300元購買美術(shù)用品,9月報銷實際使用320元,這兩次的分錄怎么做?
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速問速答預(yù)支的借其他應(yīng)收300貸銀存。
購買報銷借管理費辦公費320
貸其他應(yīng)收賬款300
貸庫存現(xiàn)金20
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018 10/09 09:53
84784983
2018 10/09 09:55
那需要沖銷之前7月預(yù)支的時候做的分錄嗎?
馬老師
2018 10/09 09:57
不啊,沖的是預(yù)支時掛的其他應(yīng)收啊,平賬呢。那你當(dāng)時預(yù)支的時候怎么做的
84784983
2018 10/09 09:59
預(yù)支就是按你說的放在其他應(yīng)收款
馬老師
2018 10/09 10:02
那就后面的全部按照我說的沒有任何問題的。
84784983
2018 10/09 10:04
老師公司每月發(fā)放獎金怎么做分錄?
84784983
2018 10/09 10:04
好的
馬老師
2018 10/09 10:05
獎勵的操作和工資的一模一樣
84784983
2018 10/09 10:35
老師教學(xué)部的獎金記在什么科目?
84784983
2018 10/09 10:42
老師獎金是這樣的嗎
馬老師
2018 10/09 10:52
可以的,這個分錄可以
84784983
2018 10/09 11:06
好的,謝謝老師
馬老師
2018 10/09 11:08
不客氣如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
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