問(wèn)題已解決

在同一個(gè)賬套里對(duì)同一個(gè)人的借款往來(lái),是不是不要同時(shí)設(shè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)帳會(huì)很混亂,而且其他應(yīng)收款的借方就是其他應(yīng)付款的貸方,這樣這兩個(gè)科目會(huì)借貸方都要余額?是不是需要調(diào)一下帳?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/05 19:02
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84784985
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般只設(shè)哪個(gè)科目?
2018 10/05 19:02
84784985
2018 10/05 19:03
可是預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款也是同樣的情況,為什么不會(huì)混亂?
鄒老師
2018 10/05 19:04
你好,對(duì)同一個(gè)人的一般只設(shè)置一個(gè)明細(xì),比如其他應(yīng)收款,或其他應(yīng)付款 你可以把其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款兩者較小的金額抵消 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款 這樣調(diào)整之后就只有一個(gè)明細(xì)有余額了
84784985
2018 10/05 19:08
可是預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款也是同樣的情況,為什么不會(huì)混亂?
鄒老師
2018 10/05 19:08
你好,預(yù)收是銷售形成的預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付是購(gòu)進(jìn)形成的應(yīng)付款項(xiàng) 兩者是不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
84784985
2018 10/05 19:22
鄒老師
2018 10/05 19:23
你好,針對(duì)這個(gè)圖片有什么疑問(wèn)嗎
84784985
2018 10/05 19:23
這個(gè)當(dāng)時(shí)應(yīng)該怎么記賬?直接借其他應(yīng)付款借方?
鄒老師
2018 10/05 19:24
你好,之前 公司有向李偉借款?
84784985
2018 10/05 19:38
是的,李偉借款,記入其他應(yīng)收款借方,這個(gè)應(yīng)該是對(duì)的呀,不能當(dāng)時(shí)直接就計(jì)入其他應(yīng)付款借方吧? 現(xiàn)在報(bào)銷費(fèi)用和她墊付費(fèi)用記在其他應(yīng)付款借方或貸方,所以現(xiàn)在兩個(gè)科目都有余額,不知怎么做賬調(diào)賬了。
鄒老師
2018 10/05 19:41
你好,如果之前 公司有向李偉借款,借款時(shí)候分錄是 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 現(xiàn)在償還 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 如果之前沒(méi)有借款,那么李偉向公司借款是 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 兩個(gè)都有余額,這樣做調(diào)整分錄的 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
84784985
2018 10/05 19:53
現(xiàn)在是李偉向公司借款, 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款。正確的是應(yīng)該這樣記,還是應(yīng)該直接就計(jì)入其他應(yīng)付款,這樣以后就不用調(diào)賬了?
84784985
2018 10/05 19:56
那直接記到其他應(yīng)付款借方,怎么能夠一下查出來(lái)借款的金額呢?計(jì)入其他應(yīng)收款-個(gè)人借款就能一下子查到具體的借款金額是多少呀?
鄒老師
2018 10/06 09:13
你好,如果之前公司沒(méi)有向李偉借款,現(xiàn)在李偉向公司借款,分錄是 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 如果之前公司有向李偉借款,借款時(shí)候分錄 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 現(xiàn)在償還 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他應(yīng)付款貸方余額如果是正數(shù),說(shuō)明公司還欠李偉款項(xiàng),如果其他應(yīng)付款貸方余額負(fù)數(shù),說(shuō)明是其他應(yīng)收款,說(shuō)明李偉欠公司款項(xiàng)金額
84784985
2018 10/06 10:05
現(xiàn)在是李偉向公司借款, 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款。 您不是說(shuō)只記一個(gè)會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)付款,不讓計(jì)入其他應(yīng)收款嗎?否則就兩個(gè)會(huì)計(jì)科目都有余額了? 年終最后可以將其他應(yīng)收款借方余額直接一次性全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款借方就行了,對(duì)吧?
84784985
2018 10/06 10:08
或者李偉借公司款時(shí),不計(jì)入其他應(yīng)收款借方,而直接計(jì)入其他應(yīng)付款-借款-李偉的借方,好了,就不亂了?
鄒老師
2018 10/06 10:13
你好,我上面回復(fù)的如果,如果是兩種不同情況,而不是同時(shí)通過(guò)其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款核算 如果之前公司有向李偉借款,借款時(shí)候分錄 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 那么李偉再向公司借款就做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
84784985
2018 10/06 10:22
之前沒(méi)有公司向法人李偉借款,只有李偉墊付一些小金額費(fèi)用或報(bào)銷掛賬在其他應(yīng)付款的借貸方,現(xiàn)在法人李偉開始向公司借款,是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款借方,還是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款借方核算?
鄒老師
2018 10/06 10:23
你好,可以通過(guò)其他應(yīng)付款借方核算 如果其他應(yīng)付款余額貸方,說(shuō)明公司欠李偉款項(xiàng) 如果其他應(yīng)付款余額借方,說(shuō)明是其他應(yīng)收款,說(shuō)明李偉欠公司款項(xiàng)
84784985
2018 10/06 10:43
如果期末其他應(yīng)收款借方有余額2萬(wàn),怎么做分錄轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款借方? 借其他應(yīng)付款2萬(wàn),貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)?對(duì)嗎?
鄒老師
2018 10/06 10:44
你好,如果你需要把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款,是這樣做分錄的 借其他應(yīng)付款2萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)
84784985
2018 10/06 10:55
摘要怎么寫?
鄒老師
2018 10/06 10:56
你好,可以是這樣寫摘要 其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款
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