問題已解決

這邊8月初收到客戶的預(yù)付款,當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款,8月中旬才開票給客戶,做的是應(yīng)收賬款,月底這邊在把客戶轉(zhuǎn)的錢沖掉開出去的應(yīng)收發(fā)票可以嗎?

84784950| 提問時(shí)間:2018 09/20 16:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,收款 借銀行存款 貸;預(yù)收賬款 開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的
2018 09/20 16:46
84784950
2018 09/20 16:57
但是只收回來了一部分的發(fā)票款,開了兩張,分不清是哪一個(gè)
鄒老師
2018 09/20 16:58
你好,沒有收回部分在預(yù)收賬款借方體現(xiàn),也就是應(yīng)收未收的金額 不需要去區(qū)分到底哪一張發(fā)票款項(xiàng)收到,哪一張沒有收到,知道余額就可以的
84784950
2018 09/20 17:01
明白了,謝謝老師啊。到時(shí)候剩下的款項(xiàng)收到了,就做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 是這樣嗎
鄒老師
2018 09/20 17:04
你好,是的,之后收到尾款是這樣(借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款)做分錄
84784950
2018 09/20 17:05
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 09/20 17:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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