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公司內(nèi)賬應(yīng)付賬款7月8月多記了400塊錢,今天對(duì)賬對(duì)出來的,現(xiàn)在怎么做調(diào)整呢

84785004| 提問時(shí)間:2018 09/13 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;應(yīng)付賬款 貸;相關(guān)科目 400
2018 09/13 16:56
84785004
2018 09/13 16:58
7月8月都已經(jīng)結(jié)賬了,這樣的話不就影響9月的應(yīng)付賬款了嗎?
鄒老師
2018 09/13 16:58
你好,是的,調(diào)整當(dāng)然會(huì)影響9月份的,否則不調(diào)整,應(yīng)付賬款余額就會(huì)一直錯(cuò)誤的
84785004
2018 09/13 17:04
那我到了付9月欠款的話余額對(duì)不上怎么辦
鄒老師
2018 09/13 17:06
你好,怎么會(huì)對(duì)不上呢 比如應(yīng)付正常是10000,多記了400,記成了 10400 后面調(diào)整 借;應(yīng)付賬款 貸;相關(guān)科目 400,這樣應(yīng)付賬款余額就是1萬,之后只需要付1萬就是了
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